Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/1146
Tipo de Material: | Tesis |
Título : | Implementación de un sistema de control interno en la dirección general de administración del poder judicial de Corrientes – Argentina |
Autor : | Gamboy Cocha, Silvia Magaly Jiménez Riera, Gabriela Alexandra |
Director de Tesis: | Ledesma, Aldo Rubén |
Descriptores: | PODERES DEL ESTADO CONTROL DE COSTOS CONTABILIDAD AUDITORÍA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Ciudad: Editorial: | LATACUNGA / UTC / 2010 |
Citación : | Gamboy Cocha, Silvia Magaly. Jiménez Riera, Gabriela Alexandra (2010). Implementación de un sistema de control interno en la dirección general de administración del poder judicial de Corrientes – Argentina. Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas. UTC. Latacunga. 147 p. |
metadata.dc.format.extent: | 147 p. |
Resumen : | En la actualidad la crisis económica ha provocado cambios económicos y sociales que repercuten en la adecuada administración y control interno de las instituciones, ayudando a los directivos y agentes de la Dirección dedicada a la gestión administrativa a que busquen la mejor alternativa para impulsar al correcto desempeño de sus funciones diarias, por esto se hace necesario la implementación de un sistema de control interno aplicado a la Dirección General de Administración del Poder Judicial con la finalidad de alcanzar niveles altos de efectividad, eficacia y eficiencia, administrativa – financiera – contable y presupuestaria, la dirección carece de tecnología actualizada y de personal idóneo con relación a lo legal. Se pretende dar una propuesta de la implementación de un manual de organización y funciones de control interno, ya que todo organismo al poseer manuales como base, podrá lograr el éxito mediante el uso apropiado de recursos y alcanzar así el cumplimiento de metas y objetivos trazados. En conclusión los manuales diseñados constituyen un instrumento de apoyo para la mejora continua de la institución, los mismos que deberán ser evaluados y cumplir con un seguimiento anual por parte de los directivos de la institución. |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTC-0804.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Repositorio UTC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.