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Tipo de Material: bachelorThesis
Título : Evaluación del sistema de control interno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Kulliki Wasi Ltda", en el periodo 2016.
Autor : Espín Acosta, Dalila Alexandra
Director de Tesis: Rueda, Mónica
Descriptores: INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
Fecha de publicación : oct-2017
Ciudad: Editorial: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Administrativas; Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
Citación : Espín Acosta, D. A. (2017). Evaluación del sistema de control interno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kulliki Wasi Ltda, en el periodo 2016. Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Administrativas; Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
metadata.dc.format.extent: 39 páginas
Resumen : El proyecto de investigación se desarrolló en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., tiene como propósito evaluar el sistema de control interno para conocer si su aplicación acorde a las necesidades de la cooperativa, las desventajas que se vienen dando dentro de la aplicación en cada área de la cooperativa y a su vez ampliar el conocimiento en relación al tema. La metodología empleada para la elaboración del presente texto está basada en la revisión bibliográfica, en el análisis sistemático y reflexivo de fuentes secundarias, relacionada con la investigación de campo que consiste en la recolección de datos sin manipular o controlar variable alguna, utilizando la técnica de la observación y la encuesta aplicada al personal administrativo lo que fue indispensable para estimar el sujeto de estudio, el cuestionario de control interno que evaluará los procesos de la cooperativa determinando puntos débiles y proponiendo actividades de control o acciones correctivas. Los resultados a través de la evaluación del control interno permitirá minimiza el riesgo e incrementará el grado de seguridad en cuanto a la consecución de objetivos en relación con la eficiencia y eficacia de las operaciones a su vez la confiabilidad de información administrativa al cumplimiento de leyes y normas aplicadas. A medida que la investigación conseguirá un impacto dentro de la cooperativa debido a que se extiende el nivel de confianza en los posibles inversionistas y por medio de ello la inyección de capital, lo cual beneficiará directamente al sector de la cooperativa.
Descripción : The research project was developed at the Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., Starting from the breach of current management tools that causes inefficiency in the controls. The project aims to evaluate the internal control system and to know if it is being applied according to the needs of the cooperative, the disadvantages that are occurring within the application in each area of the cooperative and, in turn, to increase the knowledge regarding the theme. The methodology used for the elaboration of this text is based on the bibliographical review, on the systematic and reflexive analysis of secondary sources, related to the field research that consists in the collection of data without manipulating or controlling any variable, using the technique of the observation and the survey applied to the administrative staff, which was indispensable to estimate the subject of study, the internal control questionnaire that will evaluate the cooperative's processes, identifying weak points and proposing control activities or corrective actions. The results through the evaluation of the internal control will minimize the risk and increase the degree of security in the achievement of objectives in relation to the efficiency and effectiveness of operations in turn the reliability of administrative information to compliance with laws and standards applied. As the research will have an impact within the cooperative because it extends the level of confidence in potential investors and thereby the injection of capital, which will directly benefit the sector of the cooperative.
Aparece en las colecciones: Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría

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