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http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/531
Tipo de Material: | Tesis |
Título : | Sistema de procedimientos de control interno en el almacén plasticentro Pica, cantón la Maná, al período del 1 de enero al 30 de junio del 2008 |
Autor : | Mise Chanalata, Willam Eduardo Guanoluisa Chanalata, Aida Alexandra |
Director de Tesis: | Villarroel Maya, Ángel Alberto |
Descriptores: | CONTROL INTERNO CONTABILIDAD AUDITORÍA FINANZAS |
Fecha de publicación : | 2011 |
Ciudad: Editorial: | LATACUNGA / UTC / 2011 |
Citación : | Mise Chanalata, Willam Eduardo. Guanoluisa Chanalata, Aida Alexandra (2011). Sistema de procedimientos de control interno en el almacén plasticentro Pica, cantón la Maná, al período del 1 de enero al 30 de junio del 2008. Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas. UTC. Latacunga. 119 p. |
metadata.dc.format.extent: | 119 p. |
Resumen : | El presente trabajo es el diseño de un sistema de procedimientos de control interno con el objetivo de propiciar la prevención de indisciplinas de los empleados y administradores de Plasticentro Pica a la vez el establecimiento de actividades a ser realizadas por cada uno de los empleados del almacén. La investigación un proyecto factible y está sustentado en una base teórica- científica, a su vez que utiliza la investigación descriptiva, y posee una metodología experimental, en la cual se trabaja por medio de entrevistas, encuestas y la observación documental para su posterior análisis, el trabajo quedó estructurado en tres Capítulos: Consideraciones teóricas sobre Control Interno, Caracterización de la Empresa y el Diseño de un Sistema de Procedimientos de Control Interno el cual logra un empleo eficiente, efectivo y económico de los recursos por medio del cual se llega a conclusiones sobre los diferentes temas, con las recomendaciones pertinentes. En consecuencia, se diseñó el Manual de Control Interno de acuerdo con lo establecido y a las características de la empresa. Se recomienda proponer a su gerente la implementación del Sistema de Procedimientos de Control Interno elaborado y continuar profundizando en su perfeccionamiento para que sea una herramienta útil en el desempeño de sus servidores. |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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