Control interno en el área financiera y su incidencia en la rentabilidad de SUPERMERCADOSPAY S.A.S., período 2023.
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Date
2025
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Publisher
Ecuador : La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)
Abstract
La presente investigación analiza el impacto del control interno en el área financiera de Supermercadospay S.A.S. durante el período 2023, con el objetivo de determinar su incidencia en la rentabilidad de la empresa. Se resalta la importancia de un sistema de control interno efectivo para garantizar la eficiencia operativa, la protección de activos y la generación de información financiera confiable. El estudio identifica deficiencias en los procedimientos de control interno de la empresa, los cuales se han realizado de manera empírica, generando inconsistencias y afectando su rentabilidad. A partir de este diagnóstico, se propone el diseño de un manual de control interno basado en el modelo COSO I, con normas y procedimientos que fortalezcan la gestión administrativa y reduzcan riesgos financieros. La metodología aplicada combina una investigación descriptiva y de campo, con el uso de entrevistas, encuestas y análisis de indicadores financieros. Se concluye que la implementación de controles internos adecuados mejora la toma de decisiones estratégicas, optimiza el uso de recursos y contribuye al crecimiento sostenible de la empresa.
Description
Keywords
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTROL INTERNO, ÁREA FINANCIERA, RENTABILIDAD
Citation
Barrionuevo Barragán, Valeria Jessenia y Cayambe Muylema, Sonia Isabel (2025); Control interno en el área financiera y su incidencia en la rentabilidad de SUPERMERCADOSPAY S.A.S., período 2023. UTC. La Maná. 158 p.