Evaluación de las metodologías del control interno en las cooperativas de ahorro y crédito interandina y sierra centro agencias del cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi
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Date
2017-03
Advisors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
LATACUNGA / UTC / 2017
Abstract
El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad realizar la evaluación de las metodologías del Control Interno de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Interandina y
Sierra Centro Agencias del Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, cuyo propósito fue detectar las debilidades y falencias existentes en cada una de las áreas al momento del desarrollo de sus actividades. Para ello fue necesario realizar el trabajo de campo, mediante el tipo de investigaciòn descriptiva que permitió describir de forma correcta las actividades y procesos financieros y administrativos que se desarrollan en los diferentes departamentos, aplicando entrevistas a los Gerentes y Contadores y encuestas a los Jefes departamentales de cada una de las cooperativas, también se desarrolló el cuestionario de control interno, descripción de funciones, procesos y diseño de flujogramas que fueron aplicados a los componentes del sistema de control que son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo permitiendo obtener buenos resultados y la realización de un análisis comparativo y a la vez se pudo determinar la realidad en la que se encuentran las instituciones financieras. Esta investigación beneficiará a los socios, inversionistas, empleados y a la población residente en el Cantón, mediante el mejoramiento de los procesos financieros y administrativos permitirá a la adminsitración tomar decisiones oportunas y con ello cumplan con las metas y objetivos planteados.
Description
In the following project research it aims to make an evaluation of internal control
methodologies in Interandina and Sierra Centro credit unions in canton Salcedo in the
Cotopaxi province. Its purpose was found weaknesses and bankrupt exist in each area at
the moment to develop activities. For this was necessary to make a field work, through
descriptive research which allows to describe activities, financial stages and staff that
develop in the different sections, applying interviews to the managers, accountants and
bosses of each credit union. It was developed a survey of internal control, functions
descriptions. Process and design of flowchart which were applied to the control system
components are: management, risk evaluators, control activities, information,
communication and monitoring to get good results and achieving a benchmarking
besides it could determine what’s going on with credit unions, this research will benefit
to partners, investors, employees and the community through enhancing financial
process, personal staff allow it to take decisions with that achieve the goals set.
Keywords
METODOLOGÍAS, CONTROL INTERNO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, AUDITORÍA
Citation
Barreros Peralvo, Katherin Vanessa. Suntasig Padilla, Patricia Lorena (2017). Evaluación de las metodologías del control interno en las cooperativas de ahorro y crédito interandina y sierra centro agencias del cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi. Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas. UTC. Latacunga. 127 p.